Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"

Сьогодні: 18/11/2018 12:45

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]




Створити нову тему Відповісти  [ 7 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Давалка
ПовідомленняДодано: 19/07/2011 15:52 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 04/05/2006 10:29
Повідомлення: 142
Звідки: Київ
Разрешите завести новую темку :eat:

_________________
Everything gonna be allright!!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Давалка
ПовідомленняДодано: 19/07/2011 16:05 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 04/05/2006 10:29
Повідомлення: 142
Звідки: Київ
Вопрос: (вроде еще не обсуждалось...)
Мы - завод - переработали давальческое сырье - кроме давальческого использовали еще наше сырье, о чем в конце месяца уведомили давальца и выставили ему акт выполненных работ+компенсацию за использованные собственные материалы. Часть готовой продукции отгрузили давальцу, а часть еще у нас на забалансе числится. Вопрос:
- то сырье, которое мы вложили в готовую продукцию давальца, которая на конец периода находится у нас на забалансе - оно уже не наше? - его не надо отражать в балансе на конец квартала? я так думаю, что раз оно уже присовокуплено к готовой продукции давальца и стало ее неотъемлемой частью - то не наше :smls07:
Кроме того, программист 1С, ввел в проводки по калькуляции 27 счет, по которому крутится наше сырье - но закрывается этот счет только после проведения документа "Возврат Готовой продукции давальцу". То есть у меня на конец квартала висят на балансе по Дт 27 счета наши сырье и материалы, которые реально уже находятся в продукции давальца. Вот какая фигня. Так все-таки наше это сырье или не наше? Кто-то знает? А то баланс рвет!

_________________
Everything gonna be allright!!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Давалка
ПовідомленняДодано: 20/07/2011 09:40 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 04/05/2006 10:29
Повідомлення: 142
Звідки: Київ
Ау - никто не в курсе?

_________________
Everything gonna be allright!!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Давалка
ПовідомленняДодано: 20/07/2011 11:13 
Академік
Академік

З нами з: 23/06/2011 13:32
Повідомлення: 1034
Звідки: Киев
Mymoza написав:
Часть готовой продукции отгрузили давальцу, а часть еще у нас на забалансе числится.

Мне не совсем понятно, каким образом на забалансе числится часть готовой продукции, насколько я понимаю, там может числиться только часть давальческого сырья, которое ещё не переработали или переработали, но не отдали результаты заказчику, а Вашего сырья там не должно быть, оно действительно до момента реализации может числиться или на сч.23 (если работы не закончены), или на сч.27 (если продукция готова, но не реализована).


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Давалка
ПовідомленняДодано: 20/07/2011 11:18 
Теург
Теург
Аватар користувача

З нами з: 10/02/2009 16:34
Повідомлення: 9277
Изображения: 0
Звідки: ******
Mymoza написав:
То есть у меня на конец квартала висят на балансе по Дт 27 счета наши сырье и материалы, которые реально уже находятся в продукции давальца. Вот какая фигня. Так все-таки наше это сырье или не наше?

Ну конечно ваше сырье, до того момента пока не передадите его.
oxx написав:
Мне не совсем понятно, каким образом

=; и я не поняла, что-то не так.


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Давалка
ПовідомленняДодано: 21/07/2011 09:32 
Професор
Професор
Аватар користувача

З нами з: 04/05/2006 10:29
Повідомлення: 142
Звідки: Київ
kisa67 написав:
Mymoza написав:
oxx написав:
Мне не совсем понятно, каким образом

=; и я не поняла, что-то не так.


Поясняю: давалец дал овощи, мы их поместили в свои банки, закрутили своими крышками и приклеили нами же купленную этикетку - так понятно? Это можно назвать переработанным давальческим сырьем - но чем это не готовая продукция - гы... - извините если запутанно спросила.

_________________
Everything gonna be allright!!


Догори
 Профіль  
 
 Тема повідомлення: Re: Давалка
ПовідомленняДодано: 21/07/2011 10:58 
Академік
Академік

З нами з: 23/06/2011 13:32
Повідомлення: 1034
Звідки: Киев
Попробую изложить, как я вижу эту ситуацию, может это поможет:
1. На сч. 022 - стоимость овощей заказчика, которые уже закатаны в банки, но ещё не отданы заказчику, эта сумма в балансе не отражается никак.
2. На сч. 27 - стоимость ваших материалов, но не всех, которые вы использовали для выполнения полного объёма заказа, а только тех, которые вы ещё не отдавали, эта сумма отражается в балансе стр. 130.
3. Стоимость ваших материалов, которые были использованы в уже отданной продукции, должны были списаться Дт901-Кт27 и они отражаются в отчёте о фин.рез. в стр. 080.



За це повідомлення автора oxx подякував: Mymoza(21/07/2011 11:23)
Рейтинг:1.28%
 
Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 7 повідомлень ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Хто зараз онлайн

Зареєстровані учасники: Bing [Bot], Google [Bot]


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Український переклад © 2005-2010 Українська підтримка phpBB