Форуми газети "Все про бухгалтерський облiк"
http://vobu.ua/forum/

Давалка
http://vobu.ua/forum/viewtopic.php?f=21&t=56823
Сторінка 1 з 1

Автор:  Mymoza [ 19/07/2011 15:52 ]
Тема повідомлення:  Давалка

Разрешите завести новую темку :eat:

Автор:  Mymoza [ 19/07/2011 16:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Давалка

Вопрос: (вроде еще не обсуждалось...)
Мы - завод - переработали давальческое сырье - кроме давальческого использовали еще наше сырье, о чем в конце месяца уведомили давальца и выставили ему акт выполненных работ+компенсацию за использованные собственные материалы. Часть готовой продукции отгрузили давальцу, а часть еще у нас на забалансе числится. Вопрос:
- то сырье, которое мы вложили в готовую продукцию давальца, которая на конец периода находится у нас на забалансе - оно уже не наше? - его не надо отражать в балансе на конец квартала? я так думаю, что раз оно уже присовокуплено к готовой продукции давальца и стало ее неотъемлемой частью - то не наше :smls07:
Кроме того, программист 1С, ввел в проводки по калькуляции 27 счет, по которому крутится наше сырье - но закрывается этот счет только после проведения документа "Возврат Готовой продукции давальцу". То есть у меня на конец квартала висят на балансе по Дт 27 счета наши сырье и материалы, которые реально уже находятся в продукции давальца. Вот какая фигня. Так все-таки наше это сырье или не наше? Кто-то знает? А то баланс рвет!

Автор:  Mymoza [ 20/07/2011 09:40 ]
Тема повідомлення:  Re: Давалка

Ау - никто не в курсе?

Автор:  oxx [ 20/07/2011 11:13 ]
Тема повідомлення:  Re: Давалка

Mymoza написав:
Часть готовой продукции отгрузили давальцу, а часть еще у нас на забалансе числится.

Мне не совсем понятно, каким образом на забалансе числится часть готовой продукции, насколько я понимаю, там может числиться только часть давальческого сырья, которое ещё не переработали или переработали, но не отдали результаты заказчику, а Вашего сырья там не должно быть, оно действительно до момента реализации может числиться или на сч.23 (если работы не закончены), или на сч.27 (если продукция готова, но не реализована).

Автор:  kisa67 [ 20/07/2011 11:18 ]
Тема повідомлення:  Re: Давалка

Mymoza написав:
То есть у меня на конец квартала висят на балансе по Дт 27 счета наши сырье и материалы, которые реально уже находятся в продукции давальца. Вот какая фигня. Так все-таки наше это сырье или не наше?

Ну конечно ваше сырье, до того момента пока не передадите его.
oxx написав:
Мне не совсем понятно, каким образом

=; и я не поняла, что-то не так.

Автор:  Mymoza [ 21/07/2011 09:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Давалка

kisa67 написав:
Mymoza написав:
oxx написав:
Мне не совсем понятно, каким образом

=; и я не поняла, что-то не так.


Поясняю: давалец дал овощи, мы их поместили в свои банки, закрутили своими крышками и приклеили нами же купленную этикетку - так понятно? Это можно назвать переработанным давальческим сырьем - но чем это не готовая продукция - гы... - извините если запутанно спросила.

Автор:  oxx [ 21/07/2011 10:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Давалка

Попробую изложить, как я вижу эту ситуацию, может это поможет:
1. На сч. 022 - стоимость овощей заказчика, которые уже закатаны в банки, но ещё не отданы заказчику, эта сумма в балансе не отражается никак.
2. На сч. 27 - стоимость ваших материалов, но не всех, которые вы использовали для выполнения полного объёма заказа, а только тех, которые вы ещё не отдавали, эта сумма отражается в балансе стр. 130.
3. Стоимость ваших материалов, которые были использованы в уже отданной продукции, должны были списаться Дт901-Кт27 и они отражаются в отчёте о фин.рез. в стр. 080.

Сторінка 1 з 1 Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/