НДС
18.04.2018 | 16:30

Предприятие выполняет ремонты дорог на основе договоров подряда со Службой автомобильных дорог. Служба — заказчик, самостоятельный плательщик НДС. Предприятие регистрирует налоговые накладные и отражает налоговые обязательства по НДС. Но Служба не пользуется налоговым кредитом и не возмещает НДС. В декабре 2017 г. предприятие зарегистрировало налоговую накладную на завышенную сумму. Как в этом случае составить расчеты корректировки на уменьшение? Можно ли оформить корректировку на само предприятие?

04.04.2018 | 15:07

В одной из НДСных деклараций за 2015 год мы выявили занижение налогового кредита. Можно ли предоставить уточняющий расчет к декларации, если контролеры уже проверили этот период?

 

13.03.2018 | 16:44

В августе 2017 г. нам заблокировали ошибочную налоговую накладную (ее оформили дважды на одну поставку). В декларации по НДС за август 2017 г. мы не показали ее. В январе 2018 г. эту налоговую нам разблокировали и зарегистрировали августом 2017 г.

Коммунальному предприятию выделены средства на изготовление сметной документации по объекту «Реставрационные работы фасада (замена оконных блоков)». Как отразить в бухучете расходы на разработку такой документации?

 

Как отразить в учете ликвидацию производственного автомобиля, который попал в ДТП? Есть ли нюансы в НДС-учете?

 

Эти простые, казалось бы, вопросы для отчетной кампании нынешнего года приняли неожиданные обороты. Расскажем обо всем подробно.

 

04.01.2018 | 12:49

 

Наше предприятие (ООО) поменяло название в процессе ребрендинга. Как правильно заполнять налоговую накладную (далее — НН) в переходный период до момента перерегистрации?

29.12.2017 | 15:54

Мы слышали, что недавно поменяли предельные сроки регистрации налоговых накладных (далее — НН) и расчетов корректировки (далее — РК), а также увеличили период отражения НН/РК в декларации по НДС. Расскажите, пожалуйста, об этом детальнее.

07.12.2017 | 14:37

В октябре предприятие отправило налоговую накладную на поставку, но получило квитанцию о приостановлении ее регистрации. При этом мы обратили внимание, что налоговую накладную составили с ошибочной датой. Поэтому составили правильную налоговую накладную и направили ее на регистрацию. Но нам вновь пришла квитанция, что и эта налоговая накладная заблокирована. Мы отправили документы на подтверждение поставки по второй налоговой накладной, но до сих пор не получили ответа.

Вследствие округления сумм НДС дебет и кредит счета 6431 не совпадают на 0,01 грн (по дебету сумма меньше). Как правильно списать эту копейку? Возможно ли избежать такой ситуации в будущем?

 

21.11.2017 | 12:47

В июне текущего года предприятие начислило компенсирующий НДС по п. 198.5 НКУ и составило налоговую накладную. Сейчас обнаружили ошибку: сумма НДС была завышена, поэтому мы оформили расчет корректировки на уменьшение. Как поступить: предоставлять уточняющий расчет или исправить ситуацию в текущей декларации после регистрации расчета корректировки?

 

19.10.2017 | 11:28

Наше предприятие занимается оптовой торговлей углем и пользуется угольной льготой. При расчете суммы льготы для отчета о льготах иногда получаем отрицательный результат. Как в таком случае его заполнять?

 

На предприятии есть старый автомобиль, который учитываем как товар. Хотим сдать его на металлолом. Как это показать в учете? Что с НДС?

Назад1234

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить