Публикации с тегом НДС
17.07.2017 | 12:18

Наше предприятие принимало участие в архитектурном конкурсе и заняло призовое место. В качестве вознаграждения получили премию 10 тыс. грн. Как правильно отразить эту сумму в декларации по НДС?

25.12.2015 | 10:08

Наше предприятие приобрело обогреватель для обогрева админкабинета. Попадает ли сумма НДС, указанная в налоговой накладной на обогреватель, в налоговый кредит? Нужно ли писать приказ и как сформулировать производственный характер использования обогревателя? Что думает по этому поводу ГНА?

10.12.2015 | 09:39

Наше предприятие обеспечивает своих работников санаторно-курортными путевками согласно коллективному договору. Имеем ли мы право на налоговый кредит? Должны ли начислять обязательства?

20.11.2015 | 11:17

Наше предприятие приобрело продукты питания без НДС у неплательщика НДС для работников, питающихся по методу «шведского стола». Нужно ли начислять налоговые обязательства?

10.11.2015 | 11:28

Наше предприятие частично использует приобретенные товары, по которым был отражен налоговый кредит, в операциях, место поставки которых находится за пределами территории Украины согласно п. 186.2 ст.186 р. V НКУ. Нужно ли в таком случае начислять «условные» налоговые обязательства? Если да, то какой тип причины указывать в налоговой накладной?

07.10.2015 | 15:02

Работник был в командировке и предоставил билеты с НДС. Я учла налог в налоговом кредите, но теперь получились расхождения с показателями Выписки из системы электронного администрирования НДС. Имеем ли мы право на налоговый кредит? Как его правильно показать?

Как розничным торговцам алкогольными напитками - плательщикам и неплательщикам НДС определить налоговое обязательство по акцизному налогу? И как им определить обязательство по НДС, если они зарегистрированы плательщиками этого налога?

28.09.2015 | 16:59

Казалось бы, благодаря сути налога – он косвенный – поставщика может не интересовать сумма начисленного НДС. Ведь расходы на его уплату перекладывают на покупателя, а продавец должен был бы только получать налог от клиента и переадресовывать его в государственный карман. Но, во-первых, размер НДС повлияет на конечную цену, а, во-вторых, в ряде случаев плательщиков НДС заставляют платить налог за счет собственных средств. И здесь уже активизируются мысли об экономии.

Еще одна особая страница в НДСном учете – льготные поставки: далеко не всегда освобождение от НДС имеет только положительные последствия. Итак, где в НДС-учете можно соломку подстелить, мы и расскажем далее.

Фермерское хозяйство на специальном режиме налогообложения реализовало свою продукцию по цене ниже, чем ее фактическая себестоимость. В какой декларации по НДС показать разницу между такими суммами?

18.09.2015 | 03:00

Оформили НН на оплату 05.06.15 г. Юрлицо вовремя не предоставило НДС-реквизиты, поэтому НН зарегистрирована как «Неплательщик» с типом 02. 03.07.15 г. юрлицо обратилось за НН, предоставив реквизиты. Как правильно оформить РК в таком случае с сохранением для юрлица налогового кредита?

Наше предприятие занимается перевозкой пассажиров и является налогоплательщиком на общих основаниях. Из дохода от реализации билетов через кассы автостанций государственное предприятие, которое является плательщиком НДС, забирает у нас 10% агентских за услуги согласно договору. Остальную сумму перечисляет на наш расчетный счет. На эти 10% агентских государственное предприятие выписывает нам НН и регистрирует в ЕРНН. Правильно ли выписана такая НН? И какую сумму облагать налогом на прибыль?

04.08.2015 | 03:00

В марте месяце 2015 года в декларацию по НДС была ошибочно не включена НН на НК на сумму 20000,00 грн. В предоставленной декларации за март 2015 г. сумма к уплате составляет 800,00 грн. Каков алгоритм действий при исправлении ошибки, если в уточненном расчете за март месяц возникает минусовое значение? Как его отразить в следующих декларациях?

У нашего коммунального предприятия регистрационная сумма для налоговых накладных составляет 90 тыс. грн. Вместе с тем у нас задолженность в бюджет по НДС 95 тыс. грн. Имеем ли мы право регистрировать налоговые накладные в Едином реестре налоговых накладных?

17.07.2015 | 03:00

Мы — плательщики НДС. Контрагент в НН указал название нашего предприятия сокращено: ООО вместо Общество с ограниченной ответственностью (в выписке, которую предоставили при регистрации, такого сокращения нет). Налоговики пропустят такую НН? Или нужно требовать расчеты корректировки к ней?

26.06.2015 | 03:00

При заполнении графы 7 таблиц 1, 2 и 3 приложения Д1 к декларации по НДС какую дату получения получателем (покупателем) расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее — НН) нужно указывать?

response events!

О газете

Год основания 1993
периодичность выхода 120 номеров на год

Подписаться на газету

Купить